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物业审计那些事儿
[2024-08-29]
两张出差借款单牵出的背后猫腻
[2024-06-04]
高校科研经费审计思路与方法研究
[2024-03-12]
李凤雏:顺应时代需要 深入推进内部审计高质量发展
[2023-12-15]
信息化助推内部审计高质量发展的措施
[2023-09-26]
持续发力 强化内审指导监督
[2023-06-30]
政府购买服务合同管理存在的问题及建议
[2023-04-15]
借鉴联合国审计经验 提升内部审计质量
[2023-03-01]
论审计业务和审计信息宣传的有机结合
[2023-02-16]
研究型审计是内部审计高质量发展的必然选择
[2023-01-15]
新时代高校内部审计高质量发展的探究
[2022-12-11]
行政事业单位内审工作现状及对策探析
[2022-11-10]
从审计视角浅谈政府采购存在的问题及对策
[2022-10-09]
高校建设工程管理审计整改效果提升措施的探讨
[2022-09-26]
新形势下开展审计整改工作的路径思考
[2022-08-25]
充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用
[2022-07-18]
做一名合格的新时代审计人员
[2022-06-12]
“放管服”背景下高校科研经费审计的探索
[2022-05-16]
审计全覆盖背景下国家审计与内部审计协同联动机制探讨
[2022-04-09]
浅议内部审计实施方案质量控制
[2022-03-01]
数字化审计助力领导干部履职精准评价体系落地
[2022-02-18]
强化审计监督合力 完善工程质量内控
[2022-02-14]
如何培养审计敏感性?
[2022-02-10]
新常态下做好教育系统内部审计工作的思考
[2022-02-08]
内部审计筑牢风控屏障要注重五个维度
[2022-01-07]
【内审人谈两会】聚焦“五大任务” 实现“五项提升” 为实现“十四五”改革发展目标贡...
[2021-03-29]
【内审人谈两会】以内部审计工作高质量发展助力
[2021-03-27]
以先进典型引路 奋进新时代 开启新征程 为内部审计创新发展再立新功
[2020-12-28]
【内审实务】内审成果如何在央行内部控制与风险管理中运用
[2020-12-24]
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