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审计交流
充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用
[2022-07-18]
做一名合格的新时代审计人员
[2022-06-12]
“放管服”背景下高校科研经费审计的探索
[2022-05-16]
审计全覆盖背景下国家审计与内部审计协同联动机制探讨
[2022-04-09]
浅议内部审计实施方案质量控制
[2022-03-01]
数字化审计助力领导干部履职精准评价体系落地
[2022-02-18]
强化审计监督合力 完善工程质量内控
[2022-02-14]
如何培养审计敏感性?
[2022-02-10]
新常态下做好教育系统内部审计工作的思考
[2022-02-08]
内部审计筑牢风控屏障要注重五个维度
[2022-01-07]
【内审人谈两会】聚焦“五大任务” 实现“五项提升” 为实现“十四五”改革发展目标贡...
[2021-03-29]
【内审人谈两会】以内部审计工作高质量发展助力
[2021-03-27]
以先进典型引路 奋进新时代 开启新征程 为内部审计创新发展再立新功
[2020-12-28]
【内审实务】内审成果如何在央行内部控制与风险管理中运用
[2020-12-24]
人力资源社会保障部 审计署部署深化审计专业人员职称制度改革
[2020-11-16]
各地审计机关掀起学习贯彻十九届五中全会精神高潮
[2020-11-16]
构建持续审计理论框架探析
[2020-10-28]
内部审计人员应当勇做社会共治的参与者
[2020-10-28]
修炼审计“内功” 提升监督质效
[2020-10-19]
深入贯彻落实党的十九届四中全会精神 实现新时代内部审计高质量发展
[2020-10-19]
【内审实务】内部审计与纪检监察深度融合的路径选择
[2020-10-09]
【内审实务】强化“五种能力” 提升审计质效
[2020-10-09]
从三要素入手 探析审计提质增效路径
[2020-09-28]
写出高质量内部审计报告,有绝招!
[2020-09-28]
对内部审计实行共同而有差别的指导和监督
[2020-09-25]
内部审计“1+N”审计模式
[2020-09-25]
高校内部审计信息化建设与产品供应商选择
[2020-09-17]
如何更好发挥跟踪审计过程管控作用
[2020-09-14]
思维导图在央行内审工作中的应用实践
[2020-09-14]
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